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《审计研究》2020年01期

 
目录
财政资金绩效审计研究专题
财政专项资金绩效审计现状及策略研究审计署深圳特派办理论研究会课题组;胡尊锴;李忠;刘文杰;李贤飞;胡祥;林浩;何理路;于浩;张心严;李纳;7-15
全面预算绩效管理背景下财政资金绩效审计研究浙江省审计学会课题组;陈英姿;江景叨;韩冰;陈怡璇;16-23
财政资金绩效审计研究江西省审计学会课题组;刘达;康波;熊旭黎;24-32
近期出版的国家审计理论研究参考书目2
推进新时代大数据审计工作的思考袁野;3-6
中央预算执行审计效果分析陈宋生;李睿;刘青青;33-42
国家治理视角的注册会计师行业功能演变研究张军;刘华;王媚莎;43-50
员工持股计划与审计收费——基于我国A股上市公司的经验证据宋常;王丽娟;王美琪;51-58+67
会计师事务所国际化与审计收费彭雯;张立民;钟凯;59-67
非国有股东治理与审计收费——基于国有企业混合所有制改革的经验证据汤泰劼;吴金妍;马新啸;宋献中;68-77
审计师利用专家工作抑制盈余管理了吗?——基于关键审计事项披露的经验证据柳木华;雷霄;78-86
审计师行业专长、产权性质与投资效率赵艺;倪古强;87-95
无控股股东、内部人控制与内部控制质量章琳一;张洪辉;96-104
高管年龄和内部控制缺陷认定标准选择尹律;陈良;杨婧;105-112
财务总监权力与异常审计费用关系研究高瑜彬;毛聚;113-121
研究信息参考——提升审计质量与效果篇本刊编辑部;刘力云;王慧;郭旭;122-128
中国审计学会召开“大数据审计的理论与实践”合作研究课题成果汇报交流暨专题研讨会129
中国审计学会召开“财政资金绩效审计”合作研究课题成果汇报交流暨专题研讨会129
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